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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho301001
Data de emissão01/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 8.780,40
Valor LiquidadoR$ 4.390,20
Valor PagoR$ 4.390,20
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***350343**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA LOSA.
Dados do Credor
Nome do CredorROSILENE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ***095263**
EndereçoAVENIDA ULISSES GUIMARAES, 0, CENTRO, 64873000
CidadeSEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000005 15/06/2026 9 878,04 -
0000004 27/05/2026 9 878,04 -
0000003 28/04/2026 9 878,04 -
0000002 06/04/2026 9 878,04 -
0000001 02/03/2026 9 878,04 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002443 0000005 17/06/2026 878,04
001976 0000004 28/05/2026 878,04
001653 0000003 28/04/2026 878,04
001326 0000002 06/04/2026 878,04
000644 0000001 02/03/2026 878,04